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知識產權管理體系內部審核檢查表
- 中文名
- 知識產權管理體系內部審核檢查表
- 服務類別
- iso體系認證
- 服務宗旨
- 竣工iso體系認證,一對一服務,快速出證!
- 服務介紹
- 知識產權管理體系內部審核檢查表是指企業(yè)通過獨立的公正的第三方機構對企業(yè)的管理體系或者產品進行評價合格而出示的證書。
iso體系認證簡介
iso體系認證 iso認證公司
![ISO37001反賄賂管理體系認證](http://img.jungong88.com/posts/2022/06/25/6360181D-8AB8-E9E9-28F4-394ACC82EC9F.gif)
ISO37001反賄賂管理體系認證
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iso18001職業(yè)健康安全管理體系認證
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GB/T29490知識產權管理體系認證
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haccp危害分析及關鍵控制點體系認證
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ISO56002創(chuàng)新管理體系認證
![ISO29001石油和天然氣認證](http://img.jungong88.com/posts/2022/06/25/6360181D-8AB8-E9E9-28F4-394ACC82EC9F.gif)
ISO29001石油和天然氣認證
iso體系認證 知識
iso體系認證概述
1、審核的相關概念
2、ISO9001:2008標準的理解
3、企業(yè)的質量管理體系
4、iso三體系認證相關的法律法規(guī)、標準、行業(yè)準則、企業(yè)標準
5、審核策劃(年度審核方案、審核實施計劃)
6、內部審核檢查表
7、首次會議、末次會議
8、現(xiàn)場審核
9、審核技巧(抽樣、觀察、提問、記錄、報告)
表,系我啊 發(fā)表于 2021-09-26 17:15:56
1、審核的相關概念
2、ISO9001:2008標準的理解
3、企業(yè)的質量管理體系
4、iso三體系認證相關的法律法規(guī)、標準、行業(yè)準則、企業(yè)標準
5、審核策劃(年度審核方案、審核實施計劃)
6、內部審核檢查表
7、首次會議、末次會議
8、現(xiàn)場審核
9、審核技巧(抽樣、觀察、提問、記錄、報告)
電臺小妖 發(fā)表于 2021-09-26 23:32:10
1、iso體系認證貫標是對企業(yè)的iso體系認證進行管理,防范企業(yè)在研發(fā)、采購、生產、銷售等環(huán)節(jié)中的iso體系認證風險,因此申請認證咨詢的企業(yè)必須有iso體系認證,ISO環(huán)境體系認證、ISO體系認證、iso環(huán)境體系認證均可,申請中的也可。
2、企業(yè)需建立iso三體系認證化的iso體系認證管理體系并運行三個月以上,iso三體系認證化的iso體系認證管理體系包括手冊、程序iso三體系認證、記錄iso三體系認證等。 iso體系認證貫標
3、至少完成一次內部審核和管理評審。內部審核是企業(yè)內部對已建立的iso體系認證管理體系進行內部審查,確定公司iso體系認證管理體系是否符合標準的要求,管理評審是公司的管理層進行自查,以持續(xù)改進管理體系,內部審核和管理評審都需在體系運行滿3個月之后進行。
hannah46731 發(fā)表于 2021-09-26 23:50:51
質量管理體系審核是指企業(yè)為了確保質量管理體系持續(xù)有效的執(zhí)行,驗證各部門開展的各項活動及其結果是否符合規(guī)定要求和達到規(guī)定目標,分為內部審核和外部審核。
這里主要介紹質量管理體系審核的相關內容,
質量管理體系內部審核的概念質量管理體系內部審核也叫“第一方審核”,是指企業(yè)內部人員或者聘請專業(yè)人員指導內部人員對自身運行的質量管理體系的符合性、有效性、系統(tǒng)性進行審核。
相對應的“第二方審核”和“第三方審核”稱為質量管理體系外部審核。
質量管理體系內部審核的目的企業(yè)為什么要執(zhí)行體系內審?在什么情況下開展體系內審?
1.對企業(yè)質量管理體系的實際運行情況進行審核,發(fā)現(xiàn)存在的問題,進行改進:
企業(yè)在制定符合自己的質量體系并實施之后,在執(zhí)行過程中會產生各種各種的問題,這些問題會影響體系有效執(zhí)行,經過一段時間的積累會嚴重影響體系的系統(tǒng)性和有效性。需要通過定期的內部審核來自我發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題,促進組織進行改進。
2.客戶稽核、iso三體系認證認證咨詢審核(第二方、第三方審核)前的準備:
質量管理體系內部審核分為定期審核和不定期審核,為了應對客戶稽核就屬于不定期審核,在企業(yè)的重要客戶導入審核時的稽核前一般會組織內部審核,可以根據(jù)企業(yè)的質量管理體系結合客戶提供的稽核清單進行自查,發(fā)現(xiàn)和改進存在的問題,提升企業(yè)的質量管理水平,確保審核的順利通過。
3.質量管理體系內部審核是企業(yè)管理的一部分:
質量管理體系貫穿iso三體系認證的開發(fā)、物料采購、iso三體系認證生產和銷售的整個過程,通質量體系的內部審核可以發(fā)現(xiàn)各部門工作開展中問題,找到和質量目標之間的差距,推進企業(yè)管理水平的提升。
質量管理體系內部審核的流程1.內部審核的策劃:
明確內部審核的目的、審核的范圍、審核的準則
確定審核的時間點
制定內部審核的計劃(通常要求提前兩周完成并進行內部審核)
2.內部審核的準備:
組織成立質量管理體系內部審核小組(由內審員組成)
編制內部審核檢查表
提前協(xié)調審核雙方的工作和時間
3.內部審核的實施:
組織審核首次會議
根據(jù)審核計劃實施內部審核工作
審核小組內部會議
審核總結報告,不合格報告,糾正預防措施
審核末次會議
質量管理體系內部審核準備過程中的注意事項有哪些?結合多年的審核經驗,列舉幾項重要的事項,
1.明確內部審核的目的:
要清楚組織此次內部審核是年度的定期審核?還是客戶稽核?iso三體系認證認證咨詢審核?不同的審核需要準備的材料不相同,每個客戶稽核有其特殊性,關注點也不相同,清楚內部審核的目的才能抓住重點。
2.審核計劃要科學合理:
審計計劃中要包含審核目的、審核范圍、審核準則、審核小組成員、具體的審核部門和審核時間等內容,要充分審核小組人員的時間和被審核部門的工作安排,審核計劃需要提前制定并通過管理者代表審核。通過的審核計劃要發(fā)送給對應的審核小組成員,使成員提前做好準備。
3.審核小組成員的資質管理和安排:
內部審核小組成員也稱內審員,內審員必須通過第三方培訓機構培訓并通過考核,獲得內審員證書。內審員需要熟悉質量體系流程iso三體系認證內容,也需要熟悉企業(yè)iso三體系認證的生產流程,審核計劃中的內審員不能審核自己部門。
審核小組需要任命一名審核組長。
4.審核檢查表的全面性、準確性:
審核檢查表是審核的參考標準,在編制內部審核檢查表時要仔細月的審核流程iso三體系認證,了解公司和各部門的質量目標,分析客戶審核的重點,在必要的情況可以和相關部門負責人進行溝通。
審核檢查表是審核的指引,需要保證審核內容的全面性,避免產生關鍵點遺漏。
以上是質量管理體系內部審核在準備過程中需要注意哪些問題?分享,希望回答能夠對你有一定的幫助,歡迎大家留言討論,精益到家將持續(xù)給大家?guī)砩a運營和精益改善相關的iso質量體系證書,
如果你喜歡請點贊、轉發(fā)支持一下,謝謝!歡迎點擊關注,閱讀更多精彩iso質量體系證書。Esther_113 發(fā)表于 2021-10-09 19:11:18
1、ISO1400
1、OHSAS18001,iso體系認證貫標。認證咨詢類別:管理體系認證咨詢;證書編號:CNCA-R-2019-518 ISO9001審核分內審和外審(包括第二方和第三方審核); 需要準備
1、iso三體系認證
2、審核計劃(有時包括方案);
3、檢查表;
4、審核報告;
5、三個月的運行記錄;........
青青子衿 發(fā)表于 2021-11-12 20:21:37
1、審核的相關概念
2、ISO9001:2008標準的理解
3、企業(yè)的質量管理體系
4、iso三體系認證相關的法律法規(guī)、標準、行業(yè)準則、企業(yè)標準
5、審核策劃(年度審核方案、審核實施計劃)
6、內部審核檢查表
7、首次會議、末次會議
8、現(xiàn)場審核
9、審核技巧(抽樣、觀察、提問、記錄、報告)
10、內部審核不符合項的判定 1
1、內部審核報告 1
2、審核后的糾正和預防措施及其跟進
零度愛開始 發(fā)表于 2021-11-12 20:25:24
iso體系認證管理體系內部審核
(GB/T29490-2013)
全套資料
1、內部審核計劃
2、首末次會議簽到表
3、內部審核檢查表
4、內部審核報告
5、糾正預防措施報告)
都是填寫好的模板!
iso體系認證管理體系內部審核計劃
編號:IPJL920-37 A0
一、審核目的|針對本公司貫徹GB/T29490-2013建立的iso體系認證管理體系的適合性和有效性,提出糾正改進措施,以不斷提升企業(yè)的iso體系認證管理水平。|
二、審核范圍|GB/T29490-2013企業(yè)iso體系認證管理規(guī)范標準覆蓋的所有要素和部門。|
三、審核依據(jù)|GB/T29490-2013企業(yè)iso體系認證管理規(guī)范 ;企業(yè)iso體系認證管理體系iso三體系認證;有關的法律法規(guī)要求。|
四、審核成員|審核組長:A|內 審 員:B、C、D|
五、審核日期|2019年7月23~25日 |
日 程 安 排|
審核時間|被審核部門|審核條款|內審員|
7月23日|9:00-9:30|首次會議(參與人員:總經理、副總、管代、部門經理、內審員)|
10:00-17:30|總經理|
4.
1、
5.
1、
5.5|A|
管理者代表|
5.
4.
1、
5.
4.3|A|
體系部|
4.
2.
1、
4.
2.
2、
4.
2.
3、
4.
2.
4、9|B|
iso體系認證部|
5.
2、
5.
3.
1、
5.
3.
2、
5.
3.
3、
5.
4.
2、
6.
4、
7.
1、
7.
2、
7.
3.
1、
7.
3.
2、
7.
3.
3、
7.
3.
4、
7.
3.
5、
7.
4.
1、
7.
4.
2、
7.
5、
6.
2、
7.6|C+D|
7月24日|9:00-17:30|人力資源部|
6.
1.
1、
6.
1.
2、
6.
1.
3、
6.
1.
4、|
6.
1.
5、
6.
1.6|A|
認證老師部|
6.3|B|
研發(fā)部|
8.
1、
8.2|C+D|
7月25日|9:00
嚕啦啦 發(fā)表于 2021-11-13 06:58:59
1、審核的相關概念
2、ISO9001:2008標準的理解
3、企業(yè)的質量管理體系
4、iso三體系認證相關的法律法規(guī)、標準、行業(yè)準則、企業(yè)標準
5、審核策劃(年度審核方案、審核實施計劃)
6、內部審核檢查表
7、首次會議、末次會議
8、現(xiàn)場審核
9、審核技巧(抽樣、觀察、提問、記錄、報告)
10、內部審核不符合項的判定 1
1、內部審核報告 1
2、審核后的糾正和預防措施及其跟進
嘻哈小Reeta 發(fā)表于 2021-11-14 17:34:26
年度內審計劃、審核實施計劃、內部審核檢查表、不合格項報告、內部質量管理體系審核報告、內審會議簽到表、不合格項分布表。
其中檢查表的格式最為復雜。最好找你的管代要一下。
工蜂♂@上海 發(fā)表于 2021-11-18 19:23:52
2015版質量管理體系最完整的內部審核檢查表(三個類型的內審檢查表)匯編|
一、質量管理體系按部門分各部門內部審核檢查表|
二、質量管理體系按條款內部審核檢查表|
三、質量管理體系按過程方法內部審核檢查表|制定日期:2018年04月25日|
一、2018年質量管理體系按部門分各部門內部審核檢查表|制 定|審 核|確 認|審核日期|
|序號|被審核部門|各部門審核檢查表|審核員|
1|業(yè)務部|2018年業(yè)務部質量管理體系內部審核檢查表|2|技術部|2018年技術部質量管理體系內部審核檢查表|3|采購部|2018年采購部質量管理體系內部審核檢查表|4|生產部|2018年生產部質量管理體系內部審核檢查表|5|工程部|2018年工程部質量管理體系內部審核檢查表|6|倉儲部|2018年倉儲部質量管理體系內部審核檢查表|7|品管部|2018年品管部質量管理體系內部審核檢查表|8|人力資源部|2018年人力資源部質量管理體系內部審核檢查表|9|總經理|2018年總經理 質量管理體系內部審核檢查表|
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2018年業(yè)務部質量管理體系內部審核檢查表|
受審部門|業(yè)務部|審核日期|審核組長|審核員|部門負責人|參考iso三體系認證|ISO9001:2015標準;質量手冊;營銷部工作流程iso三體系認證;以及相關工作指導書|
標準要素|No|審核內容|Y/N|現(xiàn)場審核記錄(不符合項描述)|
8.2|iso三體系認證和服 務的要求|與顧客
fox醬呀 發(fā)表于 2021-11-18 19:52:53