電網(wǎng)公司體系審核報(bào)告,體系審核報(bào)告

iso認(rèn)證咨詢公司 2023-06-12 19:32
【摘要】小編為您整理建筑公司三體系審核報(bào)告、建筑公司ISO貫標(biāo)內(nèi)部審核報(bào)告、IATF16949體系認(rèn)證審核不符合整改報(bào)告1、[實(shí)用參考]2018年度三體系內(nèi)部審核報(bào)告、ISO9001-2015內(nèi)部審核報(bào)告范例相關(guān)iso認(rèn)證公司知識(shí),詳情可查看下方正文!

建筑公司三體系審核報(bào)告?

涉及的各方材材提交非常的鎖碎煩多。以下我只是大致說一下大方面的吧,具體的其實(shí)每個(gè)城市城建部門要求的都不一樣,所以也不必去太多例舉的了,最好的辦法是帶上以下內(nèi)容資料再去咨詢一下當(dāng)?shù)貙徟块T。 公司內(nèi)部的日,月,季,年(維修,生產(chǎn),采購,不合格品處理,項(xiàng)目用料,用料成份,材料供應(yīng)商明細(xì))報(bào)表準(zhǔn)備好。 公司每季內(nèi)審質(zhì)量,安全,環(huán)保,用工分析報(bào)表。(要公司法定所有人簽字并蓋有公司不同業(yè)務(wù)內(nèi)容AAA企業(yè)信用認(rèn)證) 公司每季內(nèi)審不合格項(xiàng)目處理報(bào)告,及后續(xù)內(nèi)審達(dá)標(biāo)否簽收情況注明。 環(huán)境環(huán)保排污許可證的年審復(fù)印件。(有違規(guī)的需夾遞環(huán)保局的處罰單或處罰意見書,并附上后期改善報(bào)告iso三體系認(rèn)證) 企業(yè)自編安全生產(chǎn)應(yīng)急處理方案書。責(zé)任書(安全生產(chǎn)責(zé)任書),安全生產(chǎn)應(yīng)急處理組織結(jié)構(gòu)框架圖,(有些地方需要企業(yè)安全生產(chǎn)演習(xí)方案) 企業(yè)生產(chǎn)建筑用材采購許可證,采購供應(yīng)商明細(xì),材料安全指標(biāo)證明,危害性材料采購允可證及允可采購量iso三體系認(rèn)證。 當(dāng)然還有貴公司的工商,機(jī)構(gòu)組織代碼,公司申報(bào)碼(申報(bào)資金證明),法人相關(guān)證件。 另外注明:安全應(yīng)急方案相對(duì)建筑公司必不可少,而且相對(duì)要求審核過程比較嚴(yán)。還有是從事人員保險(xiǎn)單,公傷處理報(bào)告等等。 反正你要是負(fù)責(zé)公司這方面的事的,基本上你在一段較長時(shí)間內(nèi)是個(gè)雜務(wù)官了。

j建設(shè)部,財(cái)政部《關(guān)于建設(shè)工程結(jié)算辦法》 第十八條 工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)接受發(fā)包人或承包人委托,編審工程竣工結(jié)算,應(yīng)按合同約定和實(shí)際履約事項(xiàng)認(rèn)真辦理咨詢,出具的竣工結(jié)算報(bào)告經(jīng)發(fā)、承包雙方簽字后生效。 當(dāng)事人一方對(duì)報(bào)告有異議的,可對(duì)工程結(jié)算中有異議部分,向有關(guān)部門申請(qǐng)咨詢后協(xié)商處理,若不能達(dá)成一致的,雙方可按合同約定的爭議或糾紛解決程序辦理咨詢。 特別強(qiáng)調(diào):有關(guān)第三方出具的各種“鑒定結(jié)論”目前已經(jīng)修改為“鑒定意見”。

涉及的各方材材提交非常的鎖碎煩多。以下我只是大致說一下大方面的吧,具體的其實(shí)每個(gè)城市城建部門要求的都不一樣,所以也不必去太多例舉的了,最好的辦法是帶上以下內(nèi)容資料再去咨詢一下當(dāng)?shù)貙徟块T。公司內(nèi)部的日,月,季,年(維修,生產(chǎn),采購,不合格品處理,項(xiàng)目用料,用料成份,材料供應(yīng)商明細(xì))報(bào)表準(zhǔn)備好。公司每季內(nèi)審質(zhì)量,安全,環(huán)保,用工分析報(bào)表。(要公司法定所有人簽字并蓋有公司不同業(yè)務(wù)內(nèi)容AAA企業(yè)信用認(rèn)證)公司每季內(nèi)審不合格項(xiàng)目處理報(bào)告,及后續(xù)內(nèi)審達(dá)標(biāo)否簽收情況注明。環(huán)境環(huán)保排污許可證的年審復(fù)印件。(有違規(guī)的需夾遞環(huán)保局的處罰單或處罰意見書,并附上后期改善報(bào)告iso三體系認(rèn)證)企業(yè)自編安全生產(chǎn)應(yīng)急處理方案書。責(zé)任書(安全生產(chǎn)責(zé)任書),安全生產(chǎn)應(yīng)急處理組織結(jié)構(gòu)框架圖,(有些地方需要企業(yè)安全生產(chǎn)演習(xí)方案)企業(yè)生產(chǎn)建筑用材采購許可證,采購供應(yīng)商明細(xì),材料安全指標(biāo)證明,危害性材料采購允可證及允可采購量iso三體系認(rèn)證。當(dāng)然還有貴公司的工商,機(jī)構(gòu)組織代碼,公司申報(bào)碼(申報(bào)資金證明),法人相關(guān)證件。另外注明:安全應(yīng)急方案相對(duì)建筑公司必不可少,而且相對(duì)要求審核過程比較嚴(yán)。還有是從事人員保險(xiǎn)單,公傷處理報(bào)告等等。反正你要是負(fù)責(zé)公司這方面的事的,基本上你在一段較長時(shí)間內(nèi)是個(gè)雜務(wù)官了。


建筑公司ISO貫標(biāo)內(nèi)部審核報(bào)告?

建筑安裝有限公司內(nèi)部審核報(bào)告編制:日期:批準(zhǔn):日期:審核報(bào)告|審核開始日期:2014年7月10日|審核結(jié)束日期:2014年7月11日|接受審核部門:|管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計(jì)劃科、認(rèn)證老師科、供應(yīng)科、項(xiàng)目部。|審 核 組:|組 長: |審核員: |審核員: |審核員: |審核員: |審核員: |審核員: | |
1.審核目的|檢查公司管理體系是否按GB/T19001—20
10、GB/T24001—199
6、GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行,評(píng)價(jià)體系符合性及有效性,是否具備認(rèn)證咨詢條件。|
2.審核范圍|房屋建筑工程中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全所涉及的活動(dòng)及部門(管理層、辦公室、總工辦、綜合科、工程計(jì)劃科、認(rèn)證老師科、供應(yīng)科、項(xiàng)目部)。|
3.審核依據(jù)|(1)GB/T19001—2010 《質(zhì)量管理體系 要求》;|(2)GB/T24001—1996 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》|(3)GB/T28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》;|(4)公司管理手冊(cè)和程序iso三體系認(rèn)證;|(5)適用于本公司的法律、法規(guī)和其它要求。|
4.內(nèi)部審核主要參加人|管理者代表 審核組成員|被審核部門負(fù)責(zé)人及工作人員|內(nèi)部審核綜述|本次內(nèi)部管理體系審核是公司2014年年度審核計(jì)劃安排的內(nèi)部審核,審核組由6人組成,分別對(duì)管理層、生產(chǎn)科、辦公室、預(yù)算經(jīng)營科、認(rèn)證老師科、安全質(zhì)量科、項(xiàng)目部進(jìn)行了全面審核。|本次內(nèi)審得到了公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持,使審核工作進(jìn)展順利,按計(jì)劃完成了審


IATF16949體系認(rèn)證審核不符合整改報(bào)告1?

1694序號(hào)不符合項(xiàng)遏制措施責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間1iso三體系認(rèn)證監(jiān)造部組織對(duì)30205A內(nèi)孔磨加工X查30205A的磨加工,2018年9月12-R圖9月12-14日有1914日的X-R圖上有19個(gè)點(diǎn)位于中心線個(gè)點(diǎn)位于中心線以下以下,但公司沒有進(jìn)行分析也沒有異常情況進(jìn)行分析,采取任何措施。并根據(jù)分析原因采取措施。4查測量系統(tǒng)分析,組織未對(duì)30205A/P5-01-M控制計(jì)劃中提到的粗糙度儀進(jìn)行了測量系統(tǒng)分析。iso三體系認(rèn)證監(jiān)造部組織對(duì)粗糙度儀進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。16949體系認(rèn)證咨詢審核不符合項(xiàng)整改報(bào)告根本原因分析
1、為什么X-R圖上有19個(gè)點(diǎn)位于中心線以下,公司卻沒有進(jìn)行分析也沒有采取任何措施?是因?yàn)闆]有人對(duì)控制圖進(jìn)行分析。
2、為什么沒有人對(duì)控制圖進(jìn)行分析?是因?yàn)閷?duì)控制圖分析人員職責(zé)沒有明確。
3、為什么對(duì)控制圖分析人員職責(zé)沒有明確?是因?yàn)樯a(chǎn)計(jì)劃控制程序中未策劃針對(duì)控制圖分析負(fù)責(zé)人員的規(guī)定。
1、為什么未對(duì)30205A/P5-01-M控制計(jì)劃中提到的粗糙度儀進(jìn)行了測量系統(tǒng)分析?是因?yàn)樵诮M織測量系統(tǒng)分析時(shí),遺漏了對(duì)粗糙度儀的分析。
2、為什么在組織測量系統(tǒng)分析時(shí),遺漏了對(duì)粗糙度儀的分析?是因?yàn)楣緶y量系統(tǒng)分析程序
6.
2.2只規(guī)定了對(duì)相關(guān)重要特性值的測量系統(tǒng)一年至少分析一次,而對(duì)其它測量系統(tǒng)分析的頻次沒有明確規(guī)定。
3、為什么非重要特性值的測量系統(tǒng)分析的頻次沒有明確規(guī)定?是因?yàn)闇y量系統(tǒng)分析程序中未策劃針對(duì)非重要特性值的測量系統(tǒng)進(jìn)行分析的頻次。流程原因分


[實(shí)用參考]2018年度三體系內(nèi)部審核報(bào)告?

械院2017年度后勤保障中心內(nèi)部審核報(bào)告受審核部門|后勤保障中心|審核目的|驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的符合性和有效性,尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。|審核范圍|管理服務(wù)活動(dòng)所涉及到的所有區(qū)域、場所和過程。|審核依據(jù)|GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX標(biāo)準(zhǔn);綜合管理體系iso三體系認(rèn)證;相關(guān)法律法規(guī)要求。|審核組|審核組|受審核部門|審核組成員|D組|較高管理者、各職能部門(董事會(huì)辦公室、綜合管理部、認(rèn)證老師經(jīng)營部、人力資源部、科技發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部)、后勤保障中心、檢測所、汽車所|張文(組長)、李政、陳敏珍、黃榮||審核時(shí)間|較高管理者|1月8日|各職能部門|1月8日|后勤保障中心|1月8日|檢測所|1月9日|汽車所|1月10日||審核|情況|綜述|(可附頁)|審核|情況|綜述|(可附頁)|
一、審核過程及三體系不符合項(xiàng)清單|根據(jù)公司內(nèi)部審核計(jì)劃,2017年廣州有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作分為四個(gè)小組進(jìn)行,共16名內(nèi)部審核員參與,審核3周,各審核小組按照計(jì)劃順利完成內(nèi)部審核工作。|梁彬總經(jīng)理等出席了首、末次會(huì)議,并為審核提供了方便和支持,審核過程中也得到公司各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和全體人員的積極配合。在3周的審核中,審核組同公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、現(xiàn)場員工進(jìn)行了交談,同時(shí)查看了生產(chǎn)觀場和各項(xiàng)設(shè)施。對(duì)GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX的


ISO9001-2015內(nèi)部審核報(bào)告范例?


一、審核目的:
1、驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)與ISO9001:2015版質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊(cè)和程序iso三體系認(rèn)證的符合性。
2、確定公司ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行,是否能有效的提高公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和工作質(zhì)量,是否具備公司現(xiàn)場審核的條件。
二、審核范圍:ISO9001:2015涉及的所有要素及公司質(zhì)量體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證和各職能部門、車間、倉庫。
三、審核依據(jù):ISO9001標(biāo)準(zhǔn),公司體系iso三體系認(rèn)證及記錄,合同,相適宜的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。審核日期:2018年6月2日至6月3日。
四、受審核部門:ISO9001:2015質(zhì)量體系要求涉及的各職能部門、生產(chǎn)車間、倉庫。審核組長:審核員:
五、審核結(jié)論:
1.通過2周的內(nèi)審,共發(fā)現(xiàn)了12項(xiàng)不符合項(xiàng),按部門進(jìn)行劃分為:工程部2項(xiàng),生產(chǎn)部4項(xiàng),品質(zhì)部1項(xiàng),倉庫3項(xiàng),采購部1項(xiàng),人事行政部1項(xiàng)。同時(shí),審核組在審核現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)了許多不足之處,并已與該部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了直接溝通,要求及時(shí)予以改正。
2.不合格報(bào)告按標(biāo)準(zhǔn)條款劃分如下:
6.
2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)方面2項(xiàng),
6.3基礎(chǔ)設(shè)施方面2項(xiàng),
6.4工作環(huán)境方面2項(xiàng),
7.3iso認(rèn)證開發(fā)方面1項(xiàng),
7.
4.1采購過程方面1項(xiàng),
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1項(xiàng),
7.
5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性2項(xiàng),
7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護(hù)1項(xiàng)。
3.內(nèi)審中存在的主要問題匯總?cè)缦拢?br/ class="isorzgs__4c82d53f">6.
2.2針對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項(xiàng),公司提出如下糾正和預(yù)防措施,以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和年度外審順利通過,要求公司各部


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