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TS16949管理評審報告?
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ISO14001-2015管理評審報告?
主持人|總經理|評審地點|會議室|評審時間|2017年 月 日|評審形式|以會議討論的形式|目的|對公司環(huán)境管理體系進行評審,確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。|參加成員|
一、評審情況總結:|
1.評審內容|a)2017年第一次內部審核的結果和合規(guī)性評價|b)內外部信息交流包括相關方投訴、評價及其變化的信息|c)環(huán)境管理體系滿足環(huán)境方針和目標的程度及其有效性和環(huán)境績效分析|d)環(huán)境目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況評價|e)體系運行時的糾正和預防措施的執(zhí)行情況;|f)客戶、市場對iso三體系認證的環(huán)境要求|g)糾正和預防措施的狀況|i)與環(huán)境管理體系有關的內外問題以及相關方需求和期望。|j)風險和機遇及相應對策|k)改進的建議|
二、環(huán)境管理體系內部審核結果及改進措施的實施含金量:|
1.由行政部(及其他部門)按照內審計劃,對各部門進行了一次內部審核,審核思路由按各部門相關環(huán)境事務出發(fā),于4月21日組織了各部門進行了一次內審,對各部門所有的要求進行的審查,確保內審工作的有效性、符合性。|
2.審核發(fā)現(xiàn)不符合項均為一般不符合項有0 個,輕微不符合項有3個,并且不具有共性;經本次審核領導層、品質部、市場部的工作做的較好,未發(fā)現(xiàn)不符合項。其中3 個輕微不符合項分布為生產部、采購、行政部各有1項,這些不符合項均得到相關部門的認可,相應的糾正預防措施均已制定,這些糾正預防措施在嚴格的后續(xù)監(jiān)督下,正在實施或已經完成。|
三、管理
ISO27001管理評審報告?
信息安全管理體系管理評審報告評審日期:2009年4月1日評審目的:分析2009年度外審前信息安全工作完成情況,評價管理體系的適宜性、充分性、有效性,明確本年度工作目標,提出改進措施、建議,確保信息安全方針、目標的實現(xiàn)和滿足法律法規(guī)和客戶的需求。評審內容:①安全方針和目標是否正在實現(xiàn),過去4個月中所取得的業(yè)績是否達到、完成或超過安全方針和目標的要求;②管理人員和監(jiān)督人員過去4個月中管理與監(jiān)督的狀況,是否達到預期要求;③管理體系運行是否受控、是否有效(近期內審結果);④糾正措施和預防措施執(zhí)行情況如何;⑤聽取資源充分性報告;⑥風險評估中提出的薄弱點或威脅;⑦客戶反饋意見的匯總分析;⑧員工培訓教育情況分析報告;⑨客戶投訴及其處理情況匯總;⑩改進的建議;?其他日常管理議題。評審組成員:評審意見和結論:
1、本公司按照ISO27001:2005的要求建立的管理體系全面覆蓋了應用軟件的開發(fā)、系統(tǒng)集成活動和電子驗印、票據防偽系統(tǒng)的生產活動;從運行以來,管理體系得到了不斷地改進與完善,總體運行情況良好。
2、《ISMS手冊》規(guī)定的本公司的安全方針、目標,符合準則要求和本公司實際情況,通過努力正在逐步實現(xiàn)。6
ISO9001-2015管理評審報告?
一、目的:通報及總結公司2016年ISO9001:2015質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況,檢查iso三體系認證化的質量管理體系運行后的工作,評估公司ISO9001:2015質量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性,并對不合格情況及時進行改進。
二、評審內容:
1、內部、外部審核情況;
2、上次管理評審的追蹤;
3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論;
4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析;
5、iso三體系認證質量狀況及過程業(yè)績的討論;
6、預防及糾正措施實施情況及其含金量性;
7、資源的充分性。
8、風險和機遇措施的有效性。
9、企業(yè)內外部環(huán)境變化影響。
10、體系的申報及任何改進的建議等。
三、時間和地點:時間:2016年12月30日15:00-17:00時;地點:茶水間會議室。
四、參加人員:副總經理(主持)、管理者代表、各部門主管。
五、具體內容:內部審核情況。內審小組于2016年11月對公司進行了內審,內審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項(共15項),均已采取了相應的糾正及預防措施,糾正措施已經驗證,并取得了較好的含金量。本次內審,存在的主要問題如下:
1.iso三體系認證管理制度不到位。如:工程課在發(fā)放設變圖紙時,未能及時對作廢iso三體系認證回收。
2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。
10.(
ISO13485-2016管理評審報告?
日期/時間|地點|會議室|主持人|參會人員|缺席人員|無|主 旨|管理評審|討 論 事 項 和 決 議|討論事項:|?上次評審會議后所作的各項糾正和預防措施的驗證情況報告|?質量管理體系修訂、實施分析報告|?質量管理體系認證咨詢審核情況分析|?iso三體系認證質量分析報告|?客戶投訴及iso三體系認證退貨報告|?采購、iso三體系認證產量、生產能力及設備適應能力報告|?iso三體系認證滿意度分析報告|?人力資源部準備公司人員結構及狀況、培訓情況等報告。|?公司在執(zhí)行有關法律、法規(guī)情況的分析|?改進建議|詳細見管理評審報告|決議事項|?建立團結合作的領導班子,達到良性的內外部溝通與協(xié)調;|?不斷完善、推動質量體系管理,包括不斷修改公司體系iso三體系認證,通過部門自查、增加內審頻次,iso三體系認證的學習等方式加強公司質量管理體系管理;|?加強公司培訓,包括完善公司培訓材料、培養(yǎng)公司培訓師;規(guī)范新員工培訓、在職員工再培訓、送公司管理骨干去外面參加培訓等來來加強公司培訓工作;|?不斷完善公司數(shù)據管理;|?生產現(xiàn)場導入6S管理、公司推動績效考核管理等措施不斷提高公司質量管理水平。|記錄人:審核:管理評審報告?
二、質量管理體系修訂、實施分析報告及
三、質量方針和質量目標的完成情況
四、客戶滿意度調查:根據2