質量體系審核總結,體系審核總結

iso認證咨詢公司 2023-01-02 07:35
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如何做好質量管理體系審核工作總結?

就那么一段話 開幾次會背都背住了


質量體系審核結論如何?

質量體系內(nèi)部審核報告3月22~24日,XX公司進行了2011年第一次質量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務:審核公司部分部門的質量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標準有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進體系運行的有效性。????審核具體情況總結如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標準條款的分布:? 不符合項分布表序號 質量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計1 6。??2。2能力、意識和培訓 1 1 22 7。2。2與iso三體系認證有關的要求的評審 1 1 23 8。??5。2糾正措施 1 1 2部門不符合項 合計 3 2 1 6(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)? 觀察項分布表序號 質量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計1 6。??2。2能力、意識和培訓 1 1 22 6。3 基礎設施 1 1 23 7。??5。5 iso三體系認證防護 1 1 24 8。5。2糾正措施 1 1 2部門觀察項 合計 1 2 3 2 8(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征:從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是6。??2。2和8。5。??2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉崗人員監(jiān)管力度不強,儲備人員培訓信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進含金量驗證:本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進行評審)重復發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進。????
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關的規(guī)定和部分質量管理體系iso三體系認證未明確要求的內(nèi)容進行了檢查, 對可以改進的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質管處和質檢處各1項)。??具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標準和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。??
三、審核結論:從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標準要求,體系基本有效,受審核部門應重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預防措施,舉一反三,持續(xù)改進公司質量管理體系的有效性。????。


質量體系審核結論如何寫?

通過本次內(nèi)部體系審核,發(fā)現(xiàn)部分過程存有不符合項,但未發(fā)現(xiàn)有體系上的嚴重不符合。根據(jù)審核小組匯總的審核意見,本次審核的所有過程實施是有效的,并符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009質量管理體系和組織規(guī)定要求。本次審核共發(fā)現(xiàn)有**項一般不符合項,*項建議改進項。本次內(nèi)部體系審核達到了預期目的,通過檢查和評價,可以確定組織所建立的審核范圍的過程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009標準和組織所規(guī)定的相關iso三體系認證,并得到了有效的實施和保持。

質量體系內(nèi)部審核報告3月22~24日,XX公司進行了2011年第一次質量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務:審核公司部分部門的質量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標準有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進體系運行的有效性。審核具體情況總結如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標準條款的分布:? 不符合項分布表序號 質量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計1
6.
2.2能力、意識和培訓 1 1 22
7.
2.2與iso三體系認證有關的要求的評審 1 1 23
8.
5.2糾正措施 1 1 2部門不符合項 合計 3 2 1 6(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)? 觀察項分布表序號 質量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計1
6.
2.2能力、意識和培訓 1 1 22
6.3 基礎設施 1 1 23
7.
5.5 iso三體系認證防護 1 1 24
8.
5.2糾正措施 1 1 2部門觀察項 合計 1 2 3 2 8(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征:從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉崗人員監(jiān)管力度不強,儲備人員培訓信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進含金量驗證:本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進行評審)重復發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進。
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關的規(guī)定和部分質量管理體系iso三體系認證未明確要求的內(nèi)容進行了檢查, 對可以改進的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質管處和質檢處各1項)。具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標準和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。
三、審核結論:從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標準要求,體系基本有效,受審核部門應重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預防措施,舉一反三,持續(xù)改進公司質量管理體系的有效性。

質量體系內(nèi)部審核報告 3月22~24日,XX公司進行了2011年第一次質量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務:審核公司部分部門的質量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標準有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進體系運行的有效性。審核具體情況總結如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標準條款的分布: ? 不符合項分布表 序號 質量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計 1
6.
2.2能力、意識和培訓 1 1 2 2
7.
2.2與iso三體系認證有關的要求的評審 1 1 2 3
8.
5.2糾正措施 1 1 2 部門不符合項 合計 3 2 1 6 (具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫) ? 觀察項分布表 序號 質量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計 1
6.
2.2能力、意識和培訓 1 1 2 2
6.3 基礎設施 1 1 2 3
7.
5.5 iso三體系認證防護 1 1 2 4
8.
5.2糾正措施 1 1 2 部門觀察項 合計 1 2 3 2 8 (具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征: 從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉崗人員監(jiān)管力度不強,儲備人員培訓信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進含金量驗證: 本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進行評審)重復發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進。
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關的規(guī)定和部分質量管理體系iso三體系認證未明確要求的內(nèi)容進行了檢查, 對可以改進的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質管處和質檢處各1項)。 具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標準和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。
三、審核結論: 從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標準要求,體系基本有效,受審核部門應重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預防措施,舉一反三,持續(xù)改進公司質量管理體系的有效性。


質量體系認證 總結?

呵呵,我 是 商檢局下面電器認證咨詢中心的,要做電器出口認證咨詢可以找 我,具體看 我 個 人 資 料 哦~~


知識產(chǎn)權管理體系內(nèi)部審核總結報告?

為確保公司建立的企業(yè)iso體系認證管理體系的符合性和有效性,審核小組依據(jù)管理體系標準、體系iso三體系認證、內(nèi)審核查表、客戶要求等,于2017年1月19日對體系所覆蓋的所有過程、活動和班次進行了iso三體系認證審核和現(xiàn)場審核。在審核中共發(fā)現(xiàn)1個問題點,屬觀察不符合項,無嚴重及輕微不符合項。下面對發(fā)現(xiàn)的不符合項在iso三體系認證中及各部門中的分布情況進行分析,具體如下:1)問題點在iso三體系認證中的分布情況如下表:序號|觀察項在iso三體系認證中的分布|iso三體系認證iso認證流程建議|iso三體系認證編碼|項目數(shù)|所占比例|1|iso體系認證管理手冊
5.
3.2|1|100%|2)問題點在部門中的分布情況如下表:序號|觀察項在部門中的分布|部門|項目數(shù)|所占比例|1|品質管理中心|1|100%|3)審核總結:從本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點事:未能提供2016年度iso體系認證分解目標。因體系處于試運行階段,目標指標無歷史數(shù)據(jù),導致未能提供2016年的目標分解,經(jīng)審核小組討論,作為觀察項開出,要求責任部門進行改善。根據(jù)審核小組的結論,審核員于審核當日開出了觀察項,并要求責任部門進行改善,體系組將繼續(xù)進行跟蹤驗證,直至問題點改善關閉。4)審核結論:此次審核涉及iso體系認證管理體系的所有部門和所有條款,沒有出現(xiàn)影響體系運行的重大不符合項。iso體系認證管理體系審核了體系覆蓋公司(南昌總部)


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